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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo
ZE61758E3E
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 186.00
2872/B15
11/05/2015
Acquisto materiale di pulizia
Z4513F208C
MAGRIS SPA|01627080169 11478.31
Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015
Z4B13BF074
RISORSE E AMBIENTE S.R.L.|02977330170 1600.00
Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre
Z8616F47DA
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 3191.75
Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici
Z9317229BA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 410.00
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015
Z3E169E198
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 103.22
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015
ZD716D7955
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 49.10
5329/B15
02/10/2015
Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano
Z2215FDB06
BRESCIA TRASPORTI|03513620173 2272.73
5710/B15
22/10/2015
Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello"
ZDE16D7847
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 119.40
5710/B15
22/10/2015
Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"
Z9F16D78F2
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 268.80
Saldo fattura n°3/442. Visita didattica
ZBC1693B8A
FRATERNITA IMPRONTA|02239260983 471.15
5234/B15
28/09/2015
Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze.
ZE71642357
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 220.00
4872/B15
14/09/2015
Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime
ZA51609167
ZUBANI|02008910177 126.00
4421/B15
25/08/2015
Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016
ZF715C839E
CONSORZIO COEDUCARE|03610070983 6500.00
5111/A22/B15
22/09/2015
Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016
ZD71629FAA
POLIEKO S.c.r.l.|02135320170 8225.00
5150/B15
24/09/2015
Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre
Z341662AC9
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 1632.00
CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015
Z0916788FD
EXPO 2015 S.P.A.|06398130960 710.00
Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015
Z1C164F073
EXPO 2015 S.P.A.|06398130960 2230.00
Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016
Z4215670D5
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 704.32
Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso
ZDF15583B7
PROTECH S.R.L.|03342410986 105.00
4692/B19
08/09/2015
Saldo fattura n°82 Formazione addetto primo soccorso
Z0A139EAE5
PROTECH S.R.L.|03342410986 175.00
155/01
09/09/2015
Saldo fattura n°155/01 riparazione fotocopiatore plesso Arici
Z5B15279EC
SANTINI&BONO|01982010173 303.78
4583/B15
03/09/2015
Acquisto registri verbale consiglio di classe triennale
Z5E15E610C
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 97.60
4546/B15
02/09/2015
Acquisto registri verbali commissione esami di licenza
ZB115C4A83
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 18.00
S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Agosto 2015
Z8B1615073
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 89.99
S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Luglio 2015
ZCF15D217A
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 167.22
S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Giugno 2015
Z74155448F
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 78.55
S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Maggio 2015
Z8D15372B6
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 96.95
S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Aprile 2015
Z7F14BCAE7
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 114.26
4547/B15
02/09/2015
Noleggio fotocopiatori
Z6915E620D
Santini&Bono|01982010173 186.00

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