Bandi di gara e contratti 2016

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z5719BE85A
Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto materiale esami di licenza media.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342
192.92 05/05/2016
25/05/2016
129.92
Z0A19EE203
Saldo fattura n. V1-16-00127. Liquidazioni corsi di nuoto.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
05284670584
3969.00 04/01/2016
01/06/2016
3969.00
Z301821749
Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PARCO FAUSTINO LE CORNELLE
02174600169
252.00 02/05/2016
18/05/2016
252.00
ZCA19D4505
Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EFFEGI FANTONI
01872630171
8634.08 14/04/2016
18/05/2016
8634.08
Z76183CBD5
Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALBERTI BUS S.R.L.
01694710227
2699.96 20/04/2016
25/05/2016
2699.96
Z141A18B31
Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CENTRO CLINICO CAVOUR
01784760983
5266.80 01/10/2015
30/06/2017
3309.77
ZA81999964
Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PASQUALI S.R.L.
03206100988
101.80 19/04/2016
29/04/2016
101.80
Z3E1A44EA5
Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO COMUNE DI NAVE
00360880173
163.93 01/05/2016
31/05/2016
163.93
Z0519D0814
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006
61.76 01/04/2016
30/04/2016
61.76
ZD119699F3
Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DADONET S.A.S.
03827760962
200.00 01/04/2016
31/05/2016
200.00
Z901A15D32
Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO S.I.A.E.
00987061009
57.80 23/05/2016
05/06/2016
57.80
Z1F1A394D3
Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
116.00 23/05/2016
09/06/2016
116.00
Z741A474BB
Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PASSADORI FRATELLI S.R.L.
00340750173
70.00 14/06/2016
20/06/2016
70.00
Z891A407AD
Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A R.L.
00311310379
3438.25 02/05/2016
31/05/2016
3438.25
ZED1A640D4
Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FERRACIN SILVIA
FRRSLV74L63B157M
240.00 08/02/2016
25/02/2016
240.00
Z861A3DCB5
Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
01063120222
35.80 10/06/2016
23/06/2016
35.80
Z731A63584
Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C.
02251410987
180.00 17/05/2016
27/05/2016
180.00
ZD11A3D869
Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO
00603980202
246.00 02/05/2016
17/05/2016
246.00
ZF719FB205
Servizio ambulanza per giochi gioventù
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CROCE VERDE BRIXIA
98071230175
100.00 17/05/2016
31/05/2016
100.00
ZA01A33A18
Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ZANOLLI
00090100173
73.36 02/06/2016
09/06/2016
73.36
ZCD1A76F03
Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO C2 S.r.l.
01121130197
21.00 13/06/2016
29/06/2016
21.00
ZF11A7EB6E
Servizio mensa mese di giugno
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A R.L.
00311310379
646.00 01/06/2016
30/06/2016
646.00
ZDE1AA6593
Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
98010480170
60.00 02/05/2016
18/05/2016
60.00
Z071AA6579
Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
98010480170
60.00 02/05/2016
11/05/2016
60.00
ZAA1A39DDB
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006
74.01 02/05/2016
31/05/2016
74.01
Z771AFB046
Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342
122.00 09/08/2016
25/08/2016
122.00
Z611ADC408
Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA
01114601006
86.89 22/07/2016
05/08/2016
86.89
Z2C1AC5E95
Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
119.40 22/10/2015
25/08/2016
0.00
ZBE1AC5EB7
Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggiofotocopiatrice "Virgilio"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
268.80 09/07/2016
25/08/2016
268.80
ZA31A89599
Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE
97103880585
49.91 10/08/2016
25/08/2016
49.91

Pagine

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