| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
            Z5719BE85A Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto materiale esami di licenza media.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342  | 
                  192.92 | 
            05/05/2016 25/05/2016  | 
                  129.92 | 
| 
            Z0A19EE203 Saldo fattura n. V1-16-00127. Liquidazioni corsi di nuoto.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584  | 
                  3969.00 | 
            04/01/2016 01/06/2016  | 
                  3969.00 | 
| 
            Z301821749 Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            PARCO FAUSTINO LE CORNELLE 02174600169  | 
                  252.00 | 
            02/05/2016 18/05/2016  | 
                  252.00 | 
| 
            ZCA19D4505 Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  8634.08 | 
            14/04/2016 18/05/2016  | 
                  8634.08 | 
| 
            Z76183CBD5 Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            ALBERTI BUS S.R.L. 01694710227  | 
                  2699.96 | 
            20/04/2016 25/05/2016  | 
                  2699.96 | 
| 
            Z141A18B31 Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983  | 
                  5266.80 | 
            01/10/2015 30/06/2017  | 
                  3309.77 | 
| 
            ZA81999964 Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            PASQUALI S.R.L. 03206100988  | 
                  101.80 | 
            19/04/2016 29/04/2016  | 
                  101.80 | 
| 
            Z3E1A44EA5 Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            COMUNE DI NAVE 00360880173  | 
                  163.93 | 
            01/05/2016 31/05/2016  | 
                  163.93 | 
| 
            Z0519D0814 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  61.76 | 
            01/04/2016 30/04/2016  | 
                  61.76 | 
| 
            ZD119699F3 Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale.  | 
                  03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            DADONET S.A.S. 03827760962  | 
                  200.00 | 
            01/04/2016 31/05/2016  | 
                  200.00 | 
| 
            Z901A15D32 Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            S.I.A.E. 00987061009  | 
                  57.80 | 
            23/05/2016 05/06/2016  | 
                  57.80 | 
| 
            Z1F1A394D3 Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  116.00 | 
            23/05/2016 09/06/2016  | 
                  116.00 | 
| 
            Z741A474BB Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            PASSADORI FRATELLI S.R.L. 00340750173  | 
                  70.00 | 
            14/06/2016 20/06/2016  | 
                  70.00 | 
| 
            Z891A407AD Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379  | 
                  3438.25 | 
            02/05/2016 31/05/2016  | 
                  3438.25 | 
| 
            ZED1A640D4 Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            FERRACIN SILVIA FRRSLV74L63B157M  | 
                  240.00 | 
            08/02/2016 25/02/2016  | 
                  240.00 | 
| 
            Z861A3DCB5 Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi.  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222  | 
                  35.80 | 
            10/06/2016 23/06/2016  | 
                  35.80 | 
| 
            Z731A63584 Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C. 02251410987  | 
                  180.00 | 
            17/05/2016 27/05/2016  | 
                  180.00 | 
| 
            ZD11A3D869 Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 00603980202  | 
                  246.00 | 
            02/05/2016 17/05/2016  | 
                  246.00 | 
| 
            ZF719FB205 Servizio ambulanza per giochi gioventù  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CROCE VERDE BRIXIA 98071230175  | 
                  100.00 | 
            17/05/2016 31/05/2016  | 
                  100.00 | 
| 
            ZA01A33A18 Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            ZANOLLI 00090100173  | 
                  73.36 | 
            02/06/2016 09/06/2016  | 
                  73.36 | 
| 
            ZCD1A76F03 Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            C2 S.r.l. 01121130197  | 
                  21.00 | 
            13/06/2016 29/06/2016  | 
                  21.00 | 
| 
            ZF11A7EB6E Servizio mensa mese di giugno  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379  | 
                  646.00 | 
            01/06/2016 30/06/2016  | 
                  646.00 | 
| 
            ZDE1AA6593 Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170  | 
                  60.00 | 
            02/05/2016 18/05/2016  | 
                  60.00 | 
| 
            Z071AA6579 Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170  | 
                  60.00 | 
            02/05/2016 11/05/2016  | 
                  60.00 | 
| 
            ZAA1A39DDB S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  74.01 | 
            02/05/2016 31/05/2016  | 
                  74.01 | 
| 
            Z771AFB046 Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342  | 
                  122.00 | 
            09/08/2016 25/08/2016  | 
                  122.00 | 
| 
            Z611ADC408 Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA 01114601006  | 
                  86.89 | 
            22/07/2016 05/08/2016  | 
                  86.89 | 
| 
            Z2C1AC5E95 Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  119.40 | 
            22/10/2015 25/08/2016  | 
                  0.00 | 
| 
            ZBE1AC5EB7 Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggiofotocopiatrice "Virgilio"  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  268.80 | 
            09/07/2016 25/08/2016  | 
                  268.80 | 
| 
            ZA31A89599 Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE 97103880585  | 
                  49.91 | 
            10/08/2016 25/08/2016  | 
                  49.91 | 
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