CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZBC1EC4356 Saldo Fatt. 7892 Acquisto badge per alunni classi prime a.s 2017/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Mastercom Pro 01932770355 |
711.76 |
26/07/2017 30/08/2017 |
711.76 |
Z041FCB4E6 Saldo fattura n. 298/PA2017 - Potenziamento rete wifi plesso Quasimodo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
967.00 |
06/09/2017 08/09/2017 |
967.00 |
ZED1FCC59E Saldo fattura n. 17 - Acquisto piante classi prime scuola secondaria I grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZUBANI GARDEN SAS 02009530177 |
144.00 |
06/09/2017 08/09/2017 |
144.00 |
Z291F674F1 saldo fatt. n. 4751 - Spostamento completo Kit Lim |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
280.00 |
19/07/2017 04/08/2017 |
280.00 |
Z681C6A129 Saldo fattura n. 10PA - Servizio ambulanza per gara atletica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROCE VERDE BRIXIA 98071230175 |
100.00 |
28/04/2017 23/05/2017 |
100.00 |
ZE61FECC5C Saldo fattura n. 8717272627 Poste Italiane - S.p.A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
205.80 |
01/06/2017 30/06/2017 |
205.80 |
Z98201DE43 Saldo fatt. n. 361/PA2017 - Acquisto materiale multimedia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
62.00 |
02/10/2017 06/10/2017 |
62.00 |
Z8D1FD169D Contratto sorveglianza pausa Mensa Il Gabbiano 2017/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Cooperativa Sociale Il Gabbiano 00722770989 |
1292.20 |
11/09/2017 08/06/2018 |
254.80 |
Z8A2049881 Fatt. n. 180/01 - Santini & Bono -Acquisto toner per ufficio segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
138.00 |
13/10/2017 18/10/2017 |
138.00 |
ZDE200836A Saldo fatt. n. 181/01 Santini & Bono - Riparazione fotocopiatore plesso Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
398.00 |
26/09/2017 18/10/2017 |
398.00 |
Z94202DD16 Saldo fatt. 802086 - Effegi Fantoni Acquisto materiale f.c corso formazione docenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
327.87 |
13/10/2017 20/10/2017 |
327.87 |
Z302067F12 Saldo fatt. 802156 - Effegi Fantoni Acquisto materiale f.c plesso Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
99.00 |
23/10/2017 27/10/2017 |
99.00 |
Z4B20129B1 Saldo fatt. 802232 - Effegi Fantoni Acquisto carta fotocopiatore ufficio Segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
230.00 |
29/09/2017 31/10/2017 |
230.00 |
Z1F2013658 Saldo fatt. 802230 - Effegi Fantoni Acquisto toner fotocopiatore plesso Arici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
228.06 |
29/09/2017 31/10/2017 |
228.06 |
Z442016F61 Saldo fatt. 802231 - Effegi Fantoni Acquisto cartuccia fax plesso Berther |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
60.00 |
29/09/2017 31/10/2017 |
60.00 |
ZCA2055651 Santini & Bono Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso Virgilio 2017/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
3225.60 |
10/10/2017 26/10/2020 |
268.80 |
ZF21FF0C62 Santini & Bono Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso ufficio segreteria 2017/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
5040.00 |
19/09/2017 20/09/2021 |
315.00 |
Z9920556D6 Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso Pirandello 2017/2020 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
1432.80 |
27/10/2017 26/10/2020 |
119.40 |
Z21204B512 Saldo fatt. 802246 - Effegi Matriale fc plesso Berther |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
721.88 |
13/10/2017 10/11/2017 |
721.88 |
Z9E20B4ADA Abbonamento Italia Scuola 2018 Servizi Telematici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
480.77 |
10/11/2017 10/11/2017 |
480.77 |
Z2320B6D5A Abbonamento 2018 - Dirigere la scuola+ Amministrare la scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROEDIZIONI TORINO 07009890018 |
140.00 |
10/11/2017 20/11/2017 |
140.00 |
ZBE20B6CF8 Abbonamento 2017/2018 - Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNODID 00659430631 |
170.00 |
10/11/2017 20/11/2017 |
170.00 |
ZBC1FFF5E3 Contratto pulizia palestre Polieko - Virgilio/Quasimodo 2017/2018 - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIEKO 02135320170 |
7889.00 |
22/09/2017 30/06/2018 |
986.13 |
Z0320D26C3 Fatt. 139/2017/01 BRESCIA MUSEI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
475.50 |
17/11/2017 27/11/2017 |
475.50 |
Z4E206A397 Spese Postali luglio 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 |
82.91 |
01/07/2017 31/07/2017 |
82.91 |
ZCA1ED54BD Polizza Assicurazione Alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PLURIASS SRL 01177300033 |
10760.00 |
22/11/2017 01/12/2017 |
10760.00 |
ZD7209C839 APRICA - acquisto sacchi gialli plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
APRICA S.P.A 00802250175 |
123.00 |
06/11/2017 28/02/2018 |
0.00 |
ZF920CB895 Eurotarghe - acquisto medaglie per gare |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE 02251410987 |
216.00 |
16/11/2017 28/02/2018 |
0.00 |
ZB320A4BB5 Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2018 _ Master Training _ |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING S.R.L 01932770355 |
1530.00 |
10/11/2017 31/12/2018 |
0.00 |
Z5A20A4B40 Assistenza Rete Wifi - Mastercom anno 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING S.R.L 01932770355 |
1000.00 |
10/11/2017 31/12/2018 |
0.00 |