
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € | 
|---|---|---|---|---|---|
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            ZBC1EC4356 Saldo Fatt. 7892 Acquisto badge per alunni classi prime a.s 2017/2018  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            Mastercom Pro 01932770355  | 
                  711.76 | 
            26/07/2017 30/08/2017  | 
                  711.76 | 
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            Z041FCB4E6 Saldo fattura n. 298/PA2017 - Potenziamento rete wifi plesso Quasimodo  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            TECNOFFICE 02855790982  | 
                  967.00 | 
            06/09/2017 08/09/2017  | 
                  967.00 | 
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            ZED1FCC59E Saldo fattura n. 17 - Acquisto piante classi prime scuola secondaria I grado  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            ZUBANI GARDEN SAS 02009530177  | 
                  144.00 | 
            06/09/2017 08/09/2017  | 
                  144.00 | 
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            Z291F674F1 saldo fatt. n. 4751 - Spostamento completo Kit Lim  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            C2 Srl 01121130197  | 
                  280.00 | 
            19/07/2017 04/08/2017  | 
                  280.00 | 
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            Z681C6A129 Saldo fattura n. 10PA - Servizio ambulanza per gara atletica  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CROCE VERDE BRIXIA 98071230175  | 
                  100.00 | 
            28/04/2017 23/05/2017  | 
                  100.00 | 
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            ZE61FECC5C Saldo fattura n. 8717272627 Poste Italiane - S.p.A  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  205.80 | 
            01/06/2017 30/06/2017  | 
                  205.80 | 
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            Z98201DE43 Saldo fatt. n. 361/PA2017 - Acquisto materiale multimedia  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            TECNOFFICE 02855790982  | 
                  62.00 | 
            02/10/2017 06/10/2017  | 
                  62.00 | 
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            Z8D1FD169D Contratto sorveglianza pausa Mensa Il Gabbiano 2017/2018  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            Cooperativa Sociale Il Gabbiano 00722770989  | 
                  1292.20 | 
            11/09/2017 08/06/2018  | 
                  254.80 | 
| 
            Z8A2049881 Fatt. n. 180/01 - Santini & Bono -Acquisto toner per ufficio segreteria  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  138.00 | 
            13/10/2017 18/10/2017  | 
                  138.00 | 
| 
            ZDE200836A Saldo fatt. n. 181/01 Santini & Bono - Riparazione fotocopiatore plesso Sauro  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  398.00 | 
            26/09/2017 18/10/2017  | 
                  398.00 | 
| 
            Z94202DD16 Saldo fatt. 802086 - Effegi Fantoni Acquisto materiale f.c corso formazione docenti  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  327.87 | 
            13/10/2017 20/10/2017  | 
                  327.87 | 
| 
            Z302067F12 Saldo fatt. 802156 - Effegi Fantoni Acquisto materiale f.c plesso Sauro  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  99.00 | 
            23/10/2017 27/10/2017  | 
                  99.00 | 
| 
            Z4B20129B1 Saldo fatt. 802232 - Effegi Fantoni Acquisto carta fotocopiatore ufficio Segreteria  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  230.00 | 
            29/09/2017 31/10/2017  | 
                  230.00 | 
| 
            Z1F2013658 Saldo fatt. 802230 - Effegi Fantoni Acquisto toner fotocopiatore plesso Arici  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  228.06 | 
            29/09/2017 31/10/2017  | 
                  228.06 | 
| 
            Z442016F61 Saldo fatt. 802231 - Effegi Fantoni Acquisto cartuccia fax plesso Berther  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  60.00 | 
            29/09/2017 31/10/2017  | 
                  60.00 | 
| 
            ZCA2055651 Santini & Bono Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso Virgilio 2017/2020  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  3225.60 | 
            10/10/2017 26/10/2020  | 
                  268.80 | 
| 
            ZF21FF0C62 Santini & Bono Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso ufficio segreteria 2017/2021  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  5040.00 | 
            19/09/2017 20/09/2021  | 
                  315.00 | 
| 
            Z9920556D6 Contratto fornitura/noleggio fotocopiatore plesso Pirandello 2017/2020  | 
                  03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI E BONO 01982010173  | 
                  1432.80 | 
            27/10/2017 26/10/2020  | 
                  119.40 | 
| 
            Z21204B512 Saldo fatt. 802246 - Effegi Matriale fc plesso Berther  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EFFEGI FANTONI 01872630171  | 
                  721.88 | 
            13/10/2017 10/11/2017  | 
                  721.88 | 
| 
            Z9E20B4ADA Abbonamento Italia Scuola 2018 Servizi Telematici  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            GRUPPO SPAGGIARI 00150470342  | 
                  480.77 | 
            10/11/2017 10/11/2017  | 
                  480.77 | 
| 
            Z2320B6D5A Abbonamento 2018 - Dirigere la scuola+ Amministrare la scuola  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EUROEDIZIONI TORINO 07009890018  | 
                  140.00 | 
            10/11/2017 20/11/2017  | 
                  140.00 | 
| 
            ZBE20B6CF8 Abbonamento 2017/2018 - Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            TECNODID 00659430631  | 
                  170.00 | 
            10/11/2017 20/11/2017  | 
                  170.00 | 
| 
            ZBC1FFF5E3 Contratto pulizia palestre Polieko - Virgilio/Quasimodo 2017/2018 -  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POLIEKO 02135320170  | 
                  7889.00 | 
            22/09/2017 30/06/2018  | 
                  986.13 | 
| 
            Z0320D26C3 Fatt. 139/2017/01 BRESCIA MUSEI  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986  | 
                  475.50 | 
            17/11/2017 27/11/2017  | 
                  475.50 | 
| 
            Z4E206A397 Spese Postali luglio 2017  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA 97103880585  | 
                  82.91 | 
            01/07/2017 31/07/2017  | 
                  82.91 | 
| 
            ZCA1ED54BD Polizza Assicurazione Alunni  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            PLURIASS SRL 01177300033  | 
                  10760.00 | 
            22/11/2017 01/12/2017  | 
                  10760.00 | 
| 
            ZD7209C839 APRICA - acquisto sacchi gialli plessi  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            APRICA S.P.A 00802250175  | 
                  123.00 | 
            06/11/2017 28/02/2018  | 
                  0.00 | 
| 
            ZF920CB895 Eurotarghe - acquisto medaglie per gare  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EUROTARGHE 02251410987  | 
                  216.00 | 
            16/11/2017 28/02/2018  | 
                  0.00 | 
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            ZB320A4BB5 Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2018 _ Master Training _  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            MASTER TRAINING S.R.L 01932770355  | 
                  1530.00 | 
            10/11/2017 31/12/2018  | 
                  0.00 | 
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            Z5A20A4B40 Assistenza Rete Wifi - Mastercom anno 2018  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            MASTER TRAINING S.R.L 01932770355  | 
                  1000.00 | 
            10/11/2017 31/12/2018  | 
                  0.00 |