Bandi di gara e contratti 2017

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z9F16D78F2
Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA SANTINI&BONO S.N.C.
01982010173
268.80 27/10/2015
27/10/2017
268.80
Z13188D9D7
S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO S.N.C.
01982010173
804.00 01/03/2016
28/02/2017
804.00
Z141A18B31
Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CENTRO CLINICO CAVOUR
01784760983
3309.77 01/10/2015
30/06/2017
3309.77
ZBC1B1D067
Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
1260.00 21/09/2016
20/09/2017
1260.00
ZB21AD43DA
Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott- S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
00722770989
3731.00 12/09/2016
07/06/2017
3731.00
ZF61ABE09F
S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/80
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.
01872630171
13605.79 01/09/2016
31/08/2017
13605.79
Z431B10FF9
Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POLIEKO S.c.r.l.
02135320170
8089.04 01/10/2016
31/05/2017
8089.04
ZBE1C190A1
Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CROCE VERDE BRIXIA
98071230175
50.00 18/11/2016
12/01/2017
50.00
Z621BF21BF
Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EUROTARGHE
02251410987
300.00 22/11/2016
12/01/2017
300.00
27C1C8CFA3
Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRESCIA TRASPORTI SPA
03513620173
1400.00 16/12/2016
12/01/2017
1400.00
Z3D1CC3AC8
Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP
00311310379
1186.80 28/12/2016
12/01/2017
1186.80
ZA01C31893
Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MASTER TRAINING
01932770355
1000.00 02/01/2017
25/01/2017
1000.00
ZEE1C31EE4
Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MASTER TRAINING
01932770355
1530.00 02/01/2017
25/01/2017
1530.00
Z8C1A69A61
Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RISORSE E AMBIENTE
02977330170
1600.00 09/01/2017
25/01/2017
1600.00
Z2220CACB7
Servizio ambulanza CROCE VERDE -
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CROCE VERDE
03462650171
60.00 16/11/2017
28/02/2018
0.00
Z7920AA306
Materiale Facile consumo _ Effegi Fantoni -
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.
01872630171
1078.93 08/11/2017
10/01/2018
0.00
ZB51CD8EFE
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANESPA
01114601006
112.29 09/01/2017
13/02/2017
112.29
Z641D4AC71
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA
01114601006
164.18 08/02/2017
23/02/2017
164.18
Z851D2857D
Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
119.40 31/01/2017
13/02/2017
119.40
Z601D27E75
Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
268.80 31/01/2017
13/02/2017
268.80
Z741C57D46
Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e mirofono plesso Virgilio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BOTTEGA DELLA MUSICA
00643880172
83.48 08/02/2017
13/02/2017
83.48
ZA91D1E97E
Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUPERMEDIA S.P.A.
02147260174
62.28 09/02/2017
23/02/2017
62.28
Z3B1D3821D
Saldo fattura n. 2000780174. Servizio mensa mese di Gennaio 2017.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A.R.L.
00311310379
1599.60 09/02/2017
23/03/2017
1599.60
Z201D69AE6
S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAPROTTI NADIA
00000000000
780.00 16/02/2017
23/02/2017
780.00
Z101D201F2
S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAPROTTI NADIA
00000000000
188.64 13/01/2017
23/02/2017
188.64
Z9A1D3F3F6
Saldo fattura n. 52/PA2017. Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TECNOFFICE S.R.L.
02855790982
39.00 06/02/2017
08/03/2017
39.00
ZAE1D58671
Contratto fotoc . Quasimodo 17/02/2017 - 16/02/2021 Saldo fattura n. 41/01-Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 17/02/2017 al 16/05/2017.S/do fattura n. 112/01 Canone noleggio fotocopiatrice Quasimodo dal 17/05/2017 al 16/08/20
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
3216.00 17/02/2017
16/02/2021
603.00
Z161D965E8
Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI E BONO
01982010173
49.50 01/03/2017
08/03/2017
49.50
Z461DB3AC3
Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro-Sorveglianza sanitaria-visite mediche.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POLIAMB.FLEMING TECNA S.R.L.
02574390981
1136.00 08/03/2017
10/03/2017
1136.00
Z271D9AB33
Saldo fattura n. 2000782189/2017. Servizio mensa mese di Febbraio.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A.R.L.
00311310379
1247.00 01/02/2017
15/03/2017
1247.00

Pagine

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