Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
ZDF15583B7
Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 PROTECH S.R.L.
03342410986
105.00 02/07/2015
10/07/2015
105.00
Z4215670D5
Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 MASTER TRAINING S.R.L.
01932770355
704.32 01/07/2015
10/07/2015
704.32
Z1C164F073
Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 EXPO 2015 S.P.A.
06398130960
2230.00 15/09/2015
01/10/2015
2230.00
Z0916788FD
CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 EXPO 2015 S.P.A.
06398130960
710.00 21/09/2015
01/10/2015
710.00
Z341662AC9
Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A R.L.
00311310379
1632.00 11/09/2015
30/09/2015
1632.00
ZD71629FAA
Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA POLIEKO S.c.r.l.
02135320170
8225.00 01/10/2015
30/06/2016
2056.26
ZF715C839E
Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CIVITAS LODI BRESCIA (CONSORZIO COEDUCARE)
03610070983
6500.00 21/09/2015
08/06/2016
2145.00
ZA51609167
Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 ZUBANI
02008910177
126.00 02/09/2015
14/11/2015
126.00
ZE71642357
Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
220.00 21/09/2015
21/10/2015
220.00
ZBC1693B8A
Saldo fattura n°3/442. Visita didattica
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 FRATERNITA IMPRONTA
02239260983
471.15 19/10/2015
31/10/2015
471.15
Z9F16D78F2
Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA SANTINI&BONO S.N.C.
01982010173
268.80 27/10/2015
27/10/2017
268.80
ZDE16D7847
Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello"
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA SANTINI&BONO S.N.C.
01982010173
119.40 27/10/2015
26/01/2016
119.40
Z2215FDB06
Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 BRESCIA TRASPORTI
03513620173
2272.73 02/10/2015
14/10/2015
2272.73
ZD716D7955
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006
49.10 01/06/2015
30/06/2015
49.10
Z3E169E198
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006
103.22 01/09/2015
30/09/2015
103.22
Z9317229BA
Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
410.00 02/11/2015
30/11/2015
410.00
Z8616F47DA
Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST RISTORAZIONE S.R.L.
00501611206
3191.75 02/11/2015
03/12/2015
3191.75
Z4B13BF074
Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 RISORSE E AMBIENTE S.R.L.
02977330170
1600.00 02/11/2015
02/12/2016
800.00
Z4513F208C
Saldo fattura n°1944/PA e 2278/PA Acquisto materiale di pulizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MAGRIS SPA
01627080169
12000.00 02/07/2015
30/06/2016
5770.22
ZE61758E3E
Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI&BONO S.N.C.
01982010173
186.00 01/12/2015
05/12/2015
186.00
ZB41718BF1
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015
02-PROCEDURA RISTRETTA POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006
139.90 01/10/2015
31/10/2015
139.90
Z1C1756877
Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Tecnoffice
02855790982
69.36 23/11/2015
30/11/2015
69.36
Z62177AB2E
Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
07009890018
140.00 01/12/2015
14/12/2015
140.00
Z85177ABCA
Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
160.00 01/12/2015
14/12/2015
160.00
ZA3177AD03
Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PLURIASS S.R.L.
01177300033
10878.00 01/12/2015
14/12/2015
10878.00
Z6D17694C0
Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINI&BONO S.N.C.
01982010173
249.00 03/12/2015
12/12/2015
249.00
Z2A153C1EB
Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C.
02824910968
163.75 09/10/2015
31/10/2015
163.75
Z831737D8F
Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
03513620173
1400.00 23/11/2015
04/12/2015
1400.00

Pagine

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