| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € | 
|---|---|---|---|---|---|
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            ZDF15583B7 Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            PROTECH S.R.L. 03342410986  | 
                  105.00 | 
            02/07/2015 10/07/2015  | 
                  105.00 | 
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            Z4215670D5 Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355  | 
                  704.32 | 
            01/07/2015 10/07/2015  | 
                  704.32 | 
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            Z1C164F073 Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            EXPO 2015 S.P.A. 06398130960  | 
                  2230.00 | 
            15/09/2015 01/10/2015  | 
                  2230.00 | 
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            Z0916788FD CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            EXPO 2015 S.P.A. 06398130960  | 
                  710.00 | 
            21/09/2015 01/10/2015  | 
                  710.00 | 
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            Z341662AC9 Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379  | 
                  1632.00 | 
            11/09/2015 30/09/2015  | 
                  1632.00 | 
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            ZD71629FAA Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016  | 
                  21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 
            POLIEKO S.c.r.l. 02135320170  | 
                  8225.00 | 
            01/10/2015 30/06/2016  | 
                  2056.26 | 
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            ZF715C839E Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CIVITAS LODI BRESCIA (CONSORZIO COEDUCARE) 03610070983  | 
                  6500.00 | 
            21/09/2015 08/06/2016  | 
                  2145.00 | 
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            ZA51609167 Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            ZUBANI 02008910177  | 
                  126.00 | 
            02/09/2015 14/11/2015  | 
                  126.00 | 
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            ZE71642357 Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze.  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342  | 
                  220.00 | 
            21/09/2015 21/10/2015  | 
                  220.00 | 
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            ZBC1693B8A Saldo fattura n°3/442. Visita didattica  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            FRATERNITA IMPRONTA 02239260983  | 
                  471.15 | 
            19/10/2015 31/10/2015  | 
                  471.15 | 
| 
            Z9F16D78F2 Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"  | 
                  21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 
            SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173  | 
                  268.80 | 
            27/10/2015 27/10/2017  | 
                  268.80 | 
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            ZDE16D7847 Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello"  | 
                  21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 
            SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173  | 
                  119.40 | 
            27/10/2015 26/01/2016  | 
                  119.40 | 
| 
            Z2215FDB06 Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            BRESCIA TRASPORTI 03513620173  | 
                  2272.73 | 
            02/10/2015 14/10/2015  | 
                  2272.73 | 
| 
            ZD716D7955 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  49.10 | 
            01/06/2015 30/06/2015  | 
                  49.10 | 
| 
            Z3E169E198 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  103.22 | 
            01/09/2015 30/09/2015  | 
                  103.22 | 
| 
            Z9317229BA Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342  | 
                  410.00 | 
            02/11/2015 30/11/2015  | 
                  410.00 | 
| 
            Z8616F47DA Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            CAMST RISTORAZIONE S.R.L. 00501611206  | 
                  3191.75 | 
            02/11/2015 03/12/2015  | 
                  3191.75 | 
| 
            Z4B13BF074 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170  | 
                  1600.00 | 
            02/11/2015 02/12/2016  | 
                  800.00 | 
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            Z4513F208C Saldo fattura n°1944/PA e 2278/PA Acquisto materiale di pulizia  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            MAGRIS SPA 01627080169  | 
                  12000.00 | 
            02/07/2015 30/06/2016  | 
                  5770.22 | 
| 
            ZE61758E3E Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173  | 
                  186.00 | 
            01/12/2015 05/12/2015  | 
                  186.00 | 
| 
            ZB41718BF1 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015  | 
                  02-PROCEDURA RISTRETTA | 
            POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006  | 
                  139.90 | 
            01/10/2015 31/10/2015  | 
                  139.90 | 
| 
            Z1C1756877 Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            Tecnoffice 02855790982  | 
                  69.36 | 
            23/11/2015 30/11/2015  | 
                  69.36 | 
| 
            Z62177AB2E Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018  | 
                  140.00 | 
            01/12/2015 14/12/2015  | 
                  140.00 | 
| 
            Z85177ABCA Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631  | 
                  160.00 | 
            01/12/2015 14/12/2015  | 
                  160.00 | 
| 
            ZA3177AD03 Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            PLURIASS S.R.L. 01177300033  | 
                  10878.00 | 
            01/12/2015 14/12/2015  | 
                  10878.00 | 
| 
            Z6D17694C0 Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173  | 
                  249.00 | 
            03/12/2015 12/12/2015  | 
                  249.00 | 
| 
            Z2A153C1EB Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.  | 
                  17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 
            INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C. 02824910968  | 
                  163.75 | 
            09/10/2015 31/10/2015  | 
                  163.75 | 
| 
            Z831737D8F Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni  | 
                  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 
            BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173  | 
                  1400.00 | 
            23/11/2015 04/12/2015  | 
                  1400.00 | 
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