I.C.Nord 2 Brescia
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> Printer-friendly > Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
Z1F1A394D3
Modalita acquisto:
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
SANTINI E BONO|01982010173
Importo €:
116,00
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
SANTINI E BONO|01982010173
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
23/05/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura:
09/06/2016
Importo €:
116,00
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
2698755
Data protocollo:
Martedì, 1 Marzo, 2016
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
193
27/06/2016
116.00
Totale pagato:
116,00
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
allia.massimiliano
il
Lun, 04/07/2016 - 08:48
URL (04/07/2016 - 08:48):
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