I.C.Nord 2 Brescia
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> Printer-friendly > S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
ZA218EA984
Modalita acquisto:
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €:
236,38
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
15/02/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura:
29/02/2016
Importo €:
236,38
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
2624654
Data protocollo:
Venerdì, 26 Febbraio, 2016
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
73
01/04/2016
236.38
Totale pagato:
236,38
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
allia.massimiliano
il
Lun, 02/05/2016 - 09:16
URL (19/05/2016 - 08:33):
https://www.icnord2brescia.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/sdo-contrattuale-30072621-001-riepilogo-consumi-febbraio-2016