I.C.Nord 2 Brescia
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Home > Printer-friendly > S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z2B18836B0
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
64,46
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
01/02/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
13/02/2016
Importo €: 
64,46
Acquisizione DURC
Numero protocollo: 
2624654
Data protocollo: 
Venerdì, 26 Febbraio, 2016
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
53
01/03/2016
64.46
Totale pagato: 
64,46
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il Gio, 14/04/2016 - 15:39
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URL (14/04/2016 - 15:40):https://www.icnord2brescia.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/sdo-contrattuale-30072621-001-riepilogo-consumi-gennaio-2016