I.C.Nord 2 Brescia
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> Printer-friendly > S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
Z2B18836B0
Modalita acquisto:
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €:
64,46
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
01/02/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura:
13/02/2016
Importo €:
64,46
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
2624654
Data protocollo:
Venerdì, 26 Febbraio, 2016
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
53
01/03/2016
64.46
Totale pagato:
64,46
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
allia.massimiliano
il
Gio, 14/04/2016 - 15:39
URL (14/04/2016 - 15:40):
https://www.icnord2brescia.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/sdo-contrattuale-30072621-001-riepilogo-consumi-gennaio-2016