I.C.Nord 2 Brescia
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> Printer-friendly > S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Giugno 2015
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
Z74155448F
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €:
78,55
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
31/07/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura:
05/08/2015
Importo €:
78,55
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
265124
Data protocollo:
Mercoledì, 1 Luglio, 2015
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
299
14/10/2015
78.55
Totale pagato:
78,55
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
Anonimo (non verificato)
il
Mar, 20/10/2015 - 10:41
URL (16/09/2016 - 17:59):
https://www.icnord2brescia.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/sdo-ccontrattuale-30072621-001riepilogo-consumi-giugno-2015